Budget 2019 und 2020

 

Aufwand

Budget 
2019

Nachtrags-
Budget
2019

Budget 
2020

  Personalaufwand 205'940 208'620 209'370
5000 Entschädigung GS, Besoldungen 153'000 155'000 155'650
5100 Entschädigung Vorstand 30'000 30'000 30'000
5400 Sozialleistungen 11'700 12'000 12'100
5600 Weiterbildung 3'000 3'000 3'000
5800 Entschädigung für Leistungen Dritter 8'240 8'620 8'620
  Betriebsaufwand 85'845 85'270 84'970
6000 Mietaufwand inkl. NK 14'800 14'800 14'800
6300 Kurse für Verbandsmitglieder 0 0 0
6310 Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen 3'000 3'000 3'000
6320 Arbeitssicherheit 2'270 2'270 2'270
6500 Drucksachen, Büromaterial, EDV 7'475 6'900 6'900
6510 Verwaltungsaufwand 12'400 12'400 12'400
6600 Öffentlichkeitsarbeit 40'000 40'000 40'000
6700 Übriger Sachaufwand 5'700 5'700 5'400
6710 Bankspesen 200 200 200
  Beiträge 70'400 68'200 68'200
6900 Beitrag an SVS 11'600 11'600 11'600
6910 Beitrag an Ombudsstelle 5'400 0 0
6920 Beitrag an OdA G&S GR 50'400 50'400 50'400
6930 Beitrag an Verein eHealth Südost 3'000 3'000 3'000
     Total Aufwand 362'185 358'890 359'340

Ertrag

3010 Mitgliederbeiträge für SVGR 275'000 275'000 275'000
3020 Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR 50'400 50'400 50'400
3030 Mitgliederbeiträge für SVS 11'600 11'600 11'600
3040 Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle 5'400 0 0
3100 Kurseinnahmen 0 0 0
3110 Arbeitssicherheit 2'270 2'270 2'270
3120 eHealth Vorstandsentschädigung 0 4'000 4'000
  Total Ertrag 344'670 343'270 343'270
  Jahresergebnis -17'515 -15'620

-16'070

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